为更好地强化内部控制,提高风险防范能力,2020年12月16日,学院召开了2019年财务收支审计整改推进暨2020年内审自查工作会议。审计处、财务处、执纪检查室的相关人员参加了本次会议。
会上,财务处介绍了学院2019年度财务收支审计及后续整改情况。与会人员进行了交流发言,认为审计整改工作具有重要意义,与会部门之间应形成联动机制,共同监督落实审计整改工作。
今后,审计处将根据学院领导的要求和部门工作职责,把自查自纠列入工作计划,定期开展内审自查工作,发现问题、及时整改。
为更好地强化内部控制,提高风险防范能力,2020年12月16日,学院召开了2019年财务收支审计整改推进暨2020年内审自查工作会议。审计处、财务处、执纪检查室的相关人员参加了本次会议。
会上,财务处介绍了学院2019年度财务收支审计及后续整改情况。与会人员进行了交流发言,认为审计整改工作具有重要意义,与会部门之间应形成联动机制,共同监督落实审计整改工作。
今后,审计处将根据学院领导的要求和部门工作职责,把自查自纠列入工作计划,定期开展内审自查工作,发现问题、及时整改。